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昆明市融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家新闻传播和传媒、文化广播电视事业发展方面的法规政策,宣传党的理论和路线方针政策,传播先进文化,塑造美好心灵,弘扬社会正气。

2.宣传中央和省委、市委重大战略决策部署,反映本市建设新时代中国特色社会主义的成就,报道国内外政治、经济、军事、科教、文化等领域的新闻。

3.把握正确舆论导向,承担舆论引导工作,落实意识形态工作责任制,满足人民群众日益增长的新闻信息需求,保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

4.负责《昆明日报》《都市时报》《滇池》的编制出版和市级电视频道、广播频率的采编播出。负责运维“昆明发布”矩阵、昆明信息港、掌上春城等网络新媒体。组织报纸、广播电视、网站、新媒体开发各自优势资源,推进市融媒体中心可持续发展。

5.加强全媒体传播体系建设,壮大主流舆论阵地,塑造主流舆论新格局。

6.加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,讲好中国故事,传播昆滇好声音。

7.开展新闻理论、新闻史、应用新闻学研究,新闻业务培训和交流。

8.紧跟国际国内技术发展前沿,增强互联网应用技术、广播电视系统高新技术应用和开发的能力,落实各项安全管理措施,确保报纸出版安全、广播电视播出安全、新媒体网络安全。

9.完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置27个内设机构,包括:党政办公室、人力资源部、财务管理部、党群工作部、纪检监察室、全媒体质量考核部、新闻研究部、产业发展与经营管理部、审计法务部、数字媒体研发部、全媒体总编室、昆明日报综合新闻部、昆明日报经济新闻部、融合发展部、都市时报、昆明信息港、国际传播中心(国际音视频译制中心)、书刊编辑部、数字出版印刷部、影视创意制作部、全媒体广播电视新闻部、电视融媒传播部、广播融媒传播部、广播电视技术保障部、融媒活动运营部、广播电视发射台、综合服务部。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,为昆明市融媒体中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员328人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员328人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员303人(离休0人,退休303人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

市融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为昆明当好全省经济社会发展排头兵、在中国式现代化进程中开创发展新局面营造了良好舆论氛围。

一是扎实开展新闻舆论工作。持续深化“首页首屏头条”工程,刊发习近平总书记重要稿件2万余篇,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在春城大地深入人心、开花结果。高质量做好习近平总书记考察云南重大宣传,推出策划报道《牢记嘱托 感恩奋进》《牢记总书记嘱托 开创云南发展新局面》,刊发(播)系列评论、反响报道和系列融媒体产品,展现昆明贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的省会担当、省会作为和省会贡献。扎实开展党的二十届四中全会宣传,开设“学习贯彻党的二十届四中全会精神”“贯彻全会精神 云岭一线见闻”等专题专栏,及时报道市委、市政府部署要求和全市各级各部门学习成效。全媒体聚焦“六个春城”建设,在重要版面推出一批先进典型报道。做强文旅宣传,叫响“体验滇池边的与鸥共舞 享受鲜花里的四季如春”城市品牌,做好“一带一路”媒体合作论坛、2025南方媒体智库高端论坛等重点宣传,聂耳音乐周、滇池国际咖啡文化嘉年华、全球南方世界遗产论坛等大型活动宣传。中心各媒体浏览量超100万+的新媒体产品800余条,其中1000万+的有72条,上亿稿件有6条。

二是加快推进媒体深度融合发展。做大做强自主可控传播平台,“掌上春城”超级客户端迭代升级,实现报纸、广播、电视、国际传播等业态融合,截至目前,掌上春城超级客户端下载量突破2000万次。开办“昆滇经济深一度”“爱游昆明”等专业品牌栏目。在全省率先独家推出“大视小屏”节目,通过大屏新闻与小屏互动实现优势互补,以新媒体探访、评论形式对电视新闻二次报道,拓宽传播路径。让新闻内容触达更广泛受众,增强新闻影响力,也为媒体融合发展提供了优质范例。2025年,中心参与编辑的1件作品荣获中国新闻奖,1件作品获评全国法治宣传优秀案例,是全省唯一获奖媒体,14件作品荣获云南新闻奖,13件作品荣获云南广播电视类相关奖项;《昆明日报》入选中国“2025年度高学术影响力日报”前十。昆明信息港获评2025年度中宣部、人社部、国家广电总局“全国宣传系统先进集体”。

三是推动管理科学化、规范化、制度化。强化马克思主义新闻观教育,承办昆明市宣传思想文化系统2025年度新闻专业技术人员继续教育培训班,开展“岗位大练兵、业务大提升”行动,培养一批“一专多能”人才。进一步提升中心各媒体采编校审质量和水平,3人代表云南参加第四届全国报刊编校技能大赛总决赛。强化制度机制建设,研究制定各类管理办法10余个,不断健全考核体系,形成以实绩论英雄的鲜明导向。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市融媒体中心2025年度收入合计170268975.87元。其中:财政拨款收入49334355.29元,占总收入的28.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入120659935.73元(含教育收费0.00元),占总收入的70.86%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入274684.85元,占总收入的0.16%。

与上年相比,收入合计增加164903266.87元,增长3073.28%。其中:财政拨款收入增加43968646.29元,增长819.44%;事业收入增加120659935.73元,增长100%;其他收入增加274684.85元,增长100%,主要原因是:昆明广播电视台、昆明日报社、昆明新闻中心管理处合并为昆明市融媒体中心,全部预决算均以昆明市融媒体中心为预算主体作为申报,故2025年昆明市融媒体中心数据较上年增加较大。

二、支出决算情况说明

昆明市融媒体中心2025年度支出合计216332310.78元。其中:基本支出193764369.55元,占总支出的89.57%;项目支出22567941.23元,占总支出的10.43%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加210966601.78元,增长3931.76%。其中:基本支出增加188398660.55元,增长3511.16%;项目支出增加22567941.23元,增长421%。主要原因是昆明广播电视台、昆明日报社、昆明新闻中心管理处合并为昆明市融媒体中心,全部预决算均以昆明市融媒体中心为预算主体作为申报,故2025年昆明市融媒体中心数据较上年增加较大。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193764369.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出30839258.14元,占基本支出的15.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162925111.41元,占基本支出的84.08%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22567941.23元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

节目制作费补助项目经费2245066.52元,主要用于在报道新闻、传播信息、反映舆情、传播知识、普及教育、提供服务、繁荣经济等方面,发挥昆明地区主流电视新闻栏目应有的作用。

电视剧播映权项目经费1151100.00元,主要用于采购能满足播出数量要求的电视剧。根据国家广播电视总局要求,在重大时间节点要采购并安排播出符合宣传要求的相应题材电视剧。

昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务项目经费1000000.00元,主要用于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神,在市委宣传部、网信办的指导下,在昆明报业传媒集团的领导支持下,坚持正确政治方向、正确舆论导向,围绕昆明主动服务和融入国家发展战略,当好全省经济社会发展排头兵,聚力打造“六个春城”等重点工作,讲好春城故事,传播昆明声音,为推动高质量发展营造团结奋进昂扬向上的舆论氛围。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出50100958.29元,占本年支出合计的23.16%。与上年相比增加44735249.29元,增长833.72%,完成年初预算的88.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出44013269.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%,完成年初预算的87.98%。造成预决算差异的主要原因是昆明广播电视台、昆明日报社、昆明新闻中心管理处合并为昆明市融媒体中心,全部预决算均以昆明市融媒体中心为预算主体作为申报,故2025年昆明市融媒体中心决算数据包含本单位及被合并三家单位。

8.社会保障和就业(类)支出6087689.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%,完成年初预算的95.65%。主要用于事业单位养老保险等各项社保的缴纳;造成预决算差异的主要原因是昆明广播电视台、昆明日报社、昆明新闻中心管理处合并为昆明市融媒体中心,全部预决算均以昆明市融媒体中心为预算主体作为申报,故2025年昆明市融媒体中心决算数据包含本单位及被合并三家单位。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1400000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%,完成年初预算的100.00%,主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,年初无预算安排,支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市融媒体中心资产总额6802051.69元,其中,流动资产4184486.96元,固定资产2584304.39元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产33260.34元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6802051.52元,其中固定资产增加2611419.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额12204985.54元,其中:政府采购货物支出10846985.54元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1358000元。授予中小企业合同金额4615685.54元,其中:授予小微企业合同金额4615685.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件:

昆明市融媒体中心 (2025公开表)

项目绩效自评表 公开


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编辑: 钱嘉榀 责任编辑: 袁艳

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